DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41017158 inštalácia zariadenia SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 84,00 € 12.10.2017 01.11.2017 Faktúra
OB/17/0076 Objednávame u Vás: - toner XEROX 3155 1 ks 48,-€ - HP CB435 A black 1 ks 94,80 € - toner XEROX 6180 black 1 ks 118,54 € - toner XEROX 6180 červený 1 ks 118,54 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 17.10.2017 18.10.2017 Objednávka
42017040 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 379,87 € 18.10.2017 01.11.2017 Faktúra
OB/17/0083 Objednávame u Vás: - kazeta s tonerom XEROX WC 5225/5230 1 ks 145,45 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 02.11.2017 03.11.2017 Objednávka
42017046 toner - kopírka sekr. SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 145,45 € 03.11.2017 15.11.2017 Faktúra
OB/17/0107 Objednávame u Vás: - tlačiareň so skenerom XEROX WORK 3025 1 ks á 131,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 20.11.2017 21.11.2017 Objednávka
OB/17/0108 Objednávame u Vás: - náplň do tlačiarne CANON CL 546 XL farebná CANON PG 545 XL čierna 1 ks á 43,20 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 21.11.2017 22.11.2017 Objednávka
42017054 Toner VP Turcovská SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 43,20 € 22.11.2017 29.11.2017 Faktúra
42017055 Xerox WORK CENTRE SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 130,80 € 22.11.2017 29.11.2017 Faktúra
OB/18/0027 Objednávame u Vás: - toner XEROX 3320 1 ks 112,20 € - toner XEROX čierny 6180 1 ks 118,54 € - toner HP CB 435 A black 1 ks 47,40 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 16.05.2018 17.05.2018 Objednávka
42018010 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 278,14 € 18.05.2018 24.05.2018 Faktúra
OB/18/0035 Objednávame u Vás: - toner HP CE505 A black 1 ks á 55,20 € - toner LEXMARK E 220 1 ks á 78,-€ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 0,00 € 07.06.2018 08.06.2018 Objednávka
42018014 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 133,20 € 18.06.2018 05.07.2018 Faktúra
42018027 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,39 € 04.10.2018 24.10.2018 Faktúra
OB/18/0068 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 223,40 € 05.10.2018 06.10.2018 Objednávka
OB/18/0069 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 318,26 € 16.10.2018 17.10.2018 Objednávka
42018035 Drum Xerox - orig. na 80000 str. SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 318,26 € 05.11.2018 29.11.2018 Faktúra
OB/18/0090 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,08 € 22.11.2018 24.11.2018 Objednávka
42018047 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 237,08 € 27.11.2018 01.12.2018 Faktúra
OB/18/0095 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 245,08 € 03.12.2018 05.12.2018 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »