Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0107 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,20 € 11.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0106 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 403,07 € 10.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0057 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 187,44 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0056 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,10 € 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 345,27 € 12.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0115 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 545,57 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
82/22/0126 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 629,41 € 11.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 875,86 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0111 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 842,78 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0054 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 130,39 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0053 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 138,92 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 748,65 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0055 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 213,16 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 346,20 € 18.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,40 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
82/22/0127 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 135,76 € 19.05.2022 27.05.2022 Faktúra
82/22/0128 brúsenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LEITZ - nástroje s.r.o. 35830581 105,12 € 12.05.2022 27.05.2022 Faktúra
81/22/0002 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 118 731,60 € 20.04.2022 30.05.2022 Faktúra
12/22/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 422,17 € 23.05.2022 31.05.2022 Faktúra
13/22/0061 tesnenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 45270970 6,00 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,22 € 20.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 119,76 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 170,11 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0058 utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 312,00 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,26 € 30.05.2022 06.06.2022 Faktúra