Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0282 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 22.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0298 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0196 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0302 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0312 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 221,90 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0309 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 454,31 € 19.12.2023 28.12.2023 Faktúra
12/23/0217 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 185,78 € 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
12/23/0229 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 561,49 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
12/23/0244 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 528,88 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
12/23/0257 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 586,93 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
12/23/0277 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 437,77 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0294 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 439,35 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0010 Náku potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,14 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 057,78 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 877,29 € 15.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 102,87 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 453,75 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 204,37 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0116 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 220,59 € 28.04.2023 05.05.2023 Faktúra
12/23/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 388,03 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 830,89 € 19.05.2023 01.06.2023 Faktúra
12/23/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 968,24 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra
12/23/0184 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 270,16 € 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
12/23/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,33 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
12/23/0201 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 282,79 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0158 reklamný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMI TRADE s.r.o. 31565531 150,40 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
82/23/0098 úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 385,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
82/23/0130 odborné prehliadky a skúšky VTZ, školenie obsluhy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 453,60 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »