Faktúra č. 12/23/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 282,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/239
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/239 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 281,46 € 21.08.2023 31.08.2023 Objednávka
Tlačiť