Faktúra č. 12/23/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 3 270,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/198,213,225,232
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť