Faktúra č. 12/23/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 1 830,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/157
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/157 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 827,74 € 02.05.2023 16.05.2023 Objednávka
Tlačiť