Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0044 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0045 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,72 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0046 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 248,90 € 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/0047 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 330,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/005 Nákup zmäkčovača vody - náplň Siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 25.01.2022 04.02.2022 Objednávka
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0051 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0052 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 272,32 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
13/22/0053 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 138,92 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0054 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 130,39 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0055 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 213,16 € 12.05.2022 25.05.2022 Faktúra
13/22/0056 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0057 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 187,44 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0058 utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 312,00 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0059 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/006 Nákup nábytku na sekretariát Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AJ Produkty a.s. 36268518 413,82 € 25.01.2022 26.01.2022 Objednávka
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
13/22/0061 tesnenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 45270970 6,00 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra