Faktúra č. 13/22/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky a toaletný papier
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 429,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/047
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/047 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 26.04.2022 28.04.2022 Objednávka
Tlačiť