Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
687/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
5,35 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
422/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,25 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
538/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
109,05 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
595/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
111,45 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAUNA WORLD s. r. o. |
53906527 |
|
1 159,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
672/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAVBARKO s. r. o. |
53694635 |
|
1 644,90 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
426/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
90,24 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
288/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Vozako |
52073025 |
|
124,72 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
695,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
532,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
245/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
349,00 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
244/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
319,96 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
314/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
73,24 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
563/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
75,90 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
662/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
13,60 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
263/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
268,90 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
106 824,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
370/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
488/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
596/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
002/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
171/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
296/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
050/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
65,94 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |