Faktúra č. 001/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 001/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 106 824,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10/23,15/23
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 848,90 € 13.01.2023 25.01.2023 Faktúra
Tlačiť