Faktúra č. 538/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 538/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.10.2023
  • Celková hodnota: 109,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/23
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/23 Objednávame si u Vás: - ventil rohový 3/8-1/2...1 ks, - ventil rohový 1/2...2 ks, - nerezová hadička...4 ks, - lepidlo na drevo...1 ks, - sanitárny silikón...1 ks, - viečko...4 ks, - spony náhradné...6 ks, - hadicová spona...10 ks, - kotúč diam.segm...1 k CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 0,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Objednávka
Tlačiť