Faktúra č. 263/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 263/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.05.2023
  • Celková hodnota: 268,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 055/23
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
055/23 Objednávame si u Vás: - jedálenská stolička Diego-dub sonoma/hnedá...4 ks z ošetrovateľských výkonov v celkovej hodnote 268,90 € CSS Dúbrava 00695467 nabbi, s.r.o. 47484128 0,00 € 16.05.2023 16.05.2023 Objednávka
266/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 723,70 € 18.05.2023 13.06.2023 Faktúra
Tlačiť