Faktúra č. 002/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 002/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.01.2023
  • Celková hodnota: 100,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14/2021
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037/23 CSS Dúbrava 00695467 PMZ Servis 46751114 54,00 € 23.01.2023 01.02.2023 Faktúra
Tlačiť