669/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
140,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
677/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
643/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
063/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
322,49 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
304/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
380/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
427/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
486/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
537/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
590/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
661/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
475/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
28.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
644/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
191/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
277/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
272,30 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
331/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
160,80 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
350/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
135,60 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
386/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
278,46 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
615/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
210,29 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
062/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
125,54 € |
03.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
036/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
250,60 € |
20.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
20,75 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
600/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
33843589 |
|
21,90 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
693/22 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energie2,as |
46113177 |
|
2 602,21 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |