Faktúra č. 180/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.04.2023
  • Celková hodnota: 322,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2023
  • Identifikácia objednávky: 026/23
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2023 Mandátna zmluva CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 Iné 1 148,40 € 30.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
026/23 Objednávame si u Vás revíziu a servis hasiacich prístrojov v hodnote : 322,49 eur CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 0,00 € 10.03.2023 06.04.2023 Objednávka
Tlačiť