Faktúra č. 386/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 386/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 278,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/23
- Dátum zverejnenia: 24.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
084/23 | Objednávame si u Vás: - toner samsung MLT-D1042S...2 ks, - toner Canon Cartridge 737...2 ks, - toner HP CF217 CL...2 ks, - toner Xerox 3020...2 ks, - toner Brother TN-1090...2 ks, - kancelárský papier .... 44 ks v hodnote : 278,46 € | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | Objednávka |