Faktúra č. 386/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 386/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 278,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/23
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/23 Objednávame si u Vás: - toner samsung MLT-D1042S...2 ks, - toner Canon Cartridge 737...2 ks, - toner HP CF217 CL...2 ks, - toner Xerox 3020...2 ks, - toner Brother TN-1090...2 ks, - kancelárský papier .... 44 ks v hodnote : 278,46 € CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 0,00 € 03.07.2023 10.07.2023 Objednávka
Tlačiť