Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
082/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
117/24 dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,42 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
176/24 dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
070/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SABTRADE s.r.o. 36456373 52,13 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
074/24 dodávka mrazených výrobkov 29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,90 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
161/24 nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
097/24 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
090/24 internet - február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
149/24 internet - marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
001/24 internet WiFi 15 za január-marec/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.01.2024 09.02.2024 Faktúra
136/24 internet - WiFi15 za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
042/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,39 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
084/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
146/24 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,18 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
059/24 dodávka mrazených výrobkov 15.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 67,76 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
025/24 online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 13.02.2024 Faktúra
150/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
061/24 nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
166/24 RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
013/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 23.01.2024 13.02.2024 Faktúra
162/24 nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
120/24 RhS - vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a technika PO (01-03/2024) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
058/24 dodávka tovaru - switch TP-Link, batéria AVACOM, toner do tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 100,00 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
135/24 poplatok za školenie (vzdelávanie) - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 05.04.2024 03.05.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »