Faktúra č. 013/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 013/24
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01.
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 86,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/2024
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2024 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks rožok grahamový 60g 74ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 86,59 € 08.01.2024 31.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť