Faktúra č. 013/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 013/24
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 11.01.
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 86,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2024
- Dátum zverejnenia: 13.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007/2024 | nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč marhuľový (2ks)/50g 1ks pagáč škvarkový (2ks)50g 87ks rožok grahamový 60g 74ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 86,59 € | 08.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |