Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
064/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 418,64 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
065/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 998,66 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
052/23 internet - január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
051/23 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
050/23 telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
049/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
048/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
043/23 oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
055/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 02.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,54 € 09.02.2023 09.03.2023 Faktúra
046/23 revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
042/23 oprava plynového kotla - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
040/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 372,83 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
047/23 oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 327,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
081/23 dodávka ovocia a zeleniny 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 303,81 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
080/23 dodávka mrazených výrobkov 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 167,47 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
085/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľový 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,92 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
082/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s ovocnou náplňou 21.-23.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 92,34 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
084/23 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 227,10 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
083/23 internet - WiFi15 za marec/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
086/23 dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 99,14 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
087/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.01.2023-27.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 013,94 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
113/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 189,69 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
120/23 servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 107,04 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
119/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
115/23 pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 103,16 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
117/23 elektronická licencia ESET do 15.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 480,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
116/23 oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »