Faktúra č. 115/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 115/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03.
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 103,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáčik škvarkový 2ks/50g 39 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 18 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 103,17 € 13.03.2023 22.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť