Faktúra č. 042/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 042/23
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla - budova SO06
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 685,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2023
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2023 oprava plynového kotla č. 2 v kotolni SOO6 v DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 27.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť