Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
607/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 142,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
547/23 RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 90,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
269/23 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
019/23 stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 466,00 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
226/23 stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 692,24 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
006/23 nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
134/23 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
162/23 nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
298/23 systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
309/23 nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
615/23 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
459/23 systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
497/23 nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
660/23 interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 080,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
659/23 interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KONDELA, s.r.o. 36409154 792,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
365/23 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 86,21 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
011/23 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 712,00 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
033/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 886,12 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
591/23 nákup tovaru na údržbu - skrutkovač Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 209,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
582/23 nákup tovaru - soľ posypová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 30,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
640/23 nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 158,59 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
429/23 nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
634/23 nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
671/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 770,74 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
363/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.06.2023 - 28.07.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 962,12 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
412/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 945,68 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
466/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 980,06 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
530/23 vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 045,37 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra