Faktúra č. 412/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 412/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 945,68 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť