Faktúra č. 530/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 530/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: 1 045,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť