Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
063/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 729,69 € 22.02.2024 14.03.2024 Faktúra
064/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
066/24 mrazené výrobky - špenát mrazený sekaný 22.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 15,32 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
067/24 nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
069/24 RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Revízie EZ Filip s. r. o. 54792991 567,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
070/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SABTRADE s.r.o. 36456373 52,13 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
072/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.-20.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 092,69 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
073/24 dodávka potravín 27.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 193,07 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
074/24 dodávka mrazených výrobkov 29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 52,90 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
075/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 692,89 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
076/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,42 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
077/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Faktúra
078/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 344,00 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
079/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 709,50 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
080/24 nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 171,90 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
081/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-26.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 697,55 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
082/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.03.2024 10.04.2024 Faktúra
083/24 služby a IT poradenstvo za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
084/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,58 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
085/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,46 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
086/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 108,00 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
087/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 699,47 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
089/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
090/24 internet - február/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
091/24 vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 921,17 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
092/24 dodávka mrazených výrobkov 01.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 380,93 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
093/24 dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 291,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »