Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
616/23 dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
623/23 oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
630/23 nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
634/23 nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
628/23 nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 664,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
629/23 interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 3 466,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
635/23 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
633/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 781,66 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
631/23 interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 3 288,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
638/23 interiérové vybavenie izieb PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 1 316,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
651/23 RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 978,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
650/23 RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
658/23 nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
645/23 oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
657/23 nákup OOPP - pracovná obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 847,50 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
654/23 pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »