Faktúra č. 628/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 628/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 2 664,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 255/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
255/2023 nákup tovaru : uterák 100ks osuška 100ks post.prádlo 1+1 180ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 644,00 € 24.11.2023 23.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť