Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
169/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 656,67 € 24.04.2023 05.05.2023 Faktúra
83/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 14 ks chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks rožok tukový 50 g 166 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,19 € 25.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
172/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 249,76 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
171/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 364,53 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
175/23 nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 126,91 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
174/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 95,20 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
176/23 dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,64 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
84/2023 nákup potravín: kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks kompót hrušky kocky 2500g/265 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 267,01 € 28.04.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
177/23 oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 278,88 € 28.04.2023 25.05.2023 Faktúra
86/2023 nákup materiálu na údržbu: ručná sprcha 1-poloh.LEA -2 ks.,ručná sprcha 1-poloh.-2 ks.,ručná sprcha SPRING -5 ks.,FANSKI roh prack 1/2x3/4 lesten-2 ks.,FANSKI roh 1/2x3/8 matný 14 ks.,drezová batéria PLUTO stojánková krátka-5 ks.,batéria IRIS drezová kr.- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 02.05.2023 31.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
85/2023 podpora a služby v oblasti IT na mesiac máj 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 294,00 € 02.05.2023 21.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
88/2023 nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb: Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 4 ks., ihla jednorázová 100 ks- 2 bal.,striekačka 2ml Chirana Luer 100 ks- 1 ks.,striekačka 5ml 100 ks-1 bal.,Pur-Zellin vata buničitá 4x5cm-4 balenia, idealtex elastick Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 347,60 € 03.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
184/23 oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 30,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
182/23 pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
183/23 dodávka mrazených výrobkov 27.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 121,74 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
181/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 465,21 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
178/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok grahamový, sójový, koláč bezgl. 21.-25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 90,42 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
179/23 internet - WiFi15 za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
185/23 vyúčtovanie vodné + stočné 28.03.2023-26.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 973,49 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
180/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra