Faktúra č. 183/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 183/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 27.04.
  • Dátum doručenia: 03.05.2023
  • Celková hodnota: 121,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle s údeným mäsom 1 kg 25 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 10 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 121,74 € 17.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť