Faktúra č. 169/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 169/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 2 656,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť