PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0749/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 1 061,98 € 03.01.2025 09.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0006/25 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 360,87 € 10.01.2025 11.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0030/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 360,87 € 24.01.2025 30.01.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0005/24 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 7 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0062/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 56,28 € 08.02.2024 21.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0103/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 390,26 € 04.03.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0247/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,64 € 07.05.2024 14.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0319/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 61,10 € 06.06.2024 14.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0416/24 Nákup kancelárského tovaru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 116,34 € 18.07.2024 27.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0428/24 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 246,36 € 05.08.2024 10.08.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0487/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 293,36 € 02.09.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0568/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 373,14 € 04.10.2024 10.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0675/24 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 82,87 € 05.12.2024 10.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0006/23 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 13.01.2023 17.01.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0048/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 29,80 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0103/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 151,28 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0183/23 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 807,07 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0218/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 372,72 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0274/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,91 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0328/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 23,39 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »