Faktúra č. 0189/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárských potrieb .
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 1 049,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0043/26
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/26 Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 1 049,57 € 31.03.2026 13.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť