PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0005/24 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 7 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0006/23 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0048/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 29,80 € | 03.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0080/21 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 206,80 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0086/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 87,44 € | 04.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0095/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 9,95 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0103/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 151,28 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0112/23 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 3 000,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0113/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 119,21 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0135/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 114,47 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0158/22 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 474,36 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
016/2019 | Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
0160/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 410,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0168/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 142,90 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0173/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 48,95 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0174/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 192,16 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0183/23 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 807,07 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0197/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 208,56 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |