Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/23 Poukážky na stravu - sociálny fond. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 7 533,50 € 27.11.2023 01.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Členské do ŠOS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 100,00 € 13.01.2023 20.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0001/23 Stavebný dozor - rekonštrukcia rozvodov dažďovej a splaškovej vody v CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AVARM, s.r.o. 36485659 308,57 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 04.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Rekonštrukcia rozvodov vonkajšej dažďovej a splaškovej vody v areály CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o. 31731244 24 735,43 € 15.02.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 77,76 € 11.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0002/23 Vianočný večierok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pal - Mar s.r.o. 48283860 1 074,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Kombinovaný liečebný prístroj FIZIOTER 2SV. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 000,00 € 29.09.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Zverejňovanie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0003/23 Plynový kotol KG - 150 - O Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 6 699,60 € 15.05.2023 31.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Osobné auto Toyota Proace Verso Kombi Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 43 999,99 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Potravinové balíčky - Darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 100,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0004/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 471,25 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0005/23 Poplatok SPIN za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0006/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 088,11 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0007/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 97,25 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0008/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 169,26 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0009/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 16,52 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0010/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 447,39 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0011/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 806,21 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0012/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 110,70 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0013/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 224,82 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0014/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 269,50 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0015/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 122,76 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0016/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 13.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0017/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 539,14 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0018/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 36,90 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0019/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 885,86 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0020/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 381,53 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0021/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 185,99 € 16.01.2023 23.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »