Faktúra č. 0002/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0002/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 04.01.2023
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 211784
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211784 Zmluva o servisnej službe č.211784 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation s.r.o. 45391611 Iné 0,00 € 11.01.2021 26.01.2021 18.01.2023 25.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0119/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 400,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0180/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 375,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0193/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 804,70 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0386/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 081,60 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0668/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 397,80 € 09.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0741/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 262,20 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť