Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
236/17 Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac júl 2017 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 09.08.2017 26.08.2017 Mária Hosová Faktúra
253/17 Faktúra za pripojenie VUCNET v mesiac august 2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
254/17 Faktúra za telefónne poplatky za mesiac august 2017 v sume 12,17 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,17 € 06.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
255/17 Faktúra za telefónne poplatky - mobilná sieť za mesiac august 2017 v sume 11,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,84 € 06.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
258/17 Faktúra za telefónne služby a internet za mesiac august 2017 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 08.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
279/17 Faktúra za pripojenie VUCNET 09/2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 09.10.2017 27.10.2017 Mária Hosová Faktúra
280/17 Faktúra za za služby pevnej siete za mesiac september 2017 v sume 11,40€. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,40 € 09.10.2017 27.10.2017 Mária Hosová Faktúra
281/17 Faktúra do mobilnej siete v mesiac september 2017 v sume 13,42€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,42 € 09.10.2017 27.10.2017 Mária Hosová Faktúra
282/17 Faktúra za telef.popl.pevná sieť 09/17 v sume 13,89€ a internet v sume 20,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 09.10.2017 27.10.2017 Mária Hosová Faktúra
301/17 Faktúra za tel.poplatky pevnej siete 10/2017 v sume 11,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,84 € 08.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
302/17 Faktúra za pripojenie VUCNET 10/2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 08.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
303/17 Faktúra za služby do mobilnej siete 10/2017 v sume 11,81€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,81 € 08.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
304/17 Faktúra za poplatky do pevnej siete a internet za mesiac 10/2017 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 08.11.2017 24.11.2017 Mária Hosová Faktúra
13/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 Iné 0,00 € 12.12.2017 12.12.2017 Mária Hosová ekonóm Zmluva
338/17 Faktúra za VUCNET pripojenie za mesiac 11/2017 v sume 131,45€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 131,45 € 06.12.2017 29.12.2017 Mária Hosová Faktúra
339/17 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete v sume 11,68€ za mesiac 11/2017 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,68 € 06.12.2017 29.12.2017 Mária Hosová Faktúra
349/17 Faktúra za telef.poplatky 11/17 mobilná sieť v sume 14,44€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,44 € 08.12.2017 29.12.2017 Mária Hosová Faktúra
350/17 Faktúra za telefónne poplatky do pevnej siete a internet za 11/2017 v sume 33,89€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 33,89 € 08.12.2017 29.12.2017 Mária Hosová Faktúra
387/17 Faktúra za Wifi aruba systém 3 AP, DVB príjem TV programov a pobočková ústredňa v sume 4 998,12€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 4 998,12 € 18.12.2017 03.01.2018 Mária Hosová Faktúra
05/2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb_preloženie, premiestnenie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 03.05.2017 05.05.2017 Mária Hosová Zmluva