Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,96 € | 09.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
138/22 | Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,82 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
058/21 | Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,74 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
041/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
355/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/21 | Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 70,60 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
237/13 | telefónne poplatky za 05/13 v sume 66,56 € Splatná 17.06.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 66,56 € | 06.06.2013 | 27.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
395/14 | Faktúra za telefónne poplatky za 08/2014 v sume 61,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 61,61 € | 09.09.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
039/21 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
502/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
551/19 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
042/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
082/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
106/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
122/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 58,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
147/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
180/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
226/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.7.-31.7.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
274/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
307/20 | Faktúra za VÚCNET obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra |