PAPYRUS Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/026/23 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 500,00 € 17.08.2023 17.08.2023 Objednávka
409/17 Faktúra za nákup kancelárskych a hygienických potrieb v sume 487,38€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 487,38 € 21.12.2017 05.01.2018 Mária Hosová Faktúra
550/13 Nákup spotrebný materiál - toal.papier, servitky, sviečky ap. kancelársky materiál spotrebný v sume 459,36€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 459,36 € 19.12.2013 14.01.2014 Mária Hosová Faktúra
OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 450,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
507/22 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 430,64 € 07.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/17 Faktúra za nákup spotrebného materiálu - toaletný papier, sáčky, kancelársky materiál, fólia na potraviny v sume 387,62€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 387,62 € 20.02.2017 02.03.2017 Mária Hosová Faktúra
527/19 Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 381,30 € 19.12.2019 28.12.2019 Mária Hosová Faktúra
359/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 345,91 € 22.11.2021 24.11.2021 Mária Hosová Faktúra
440/13 nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 340,81 € 26.09.2013 22.10.2013 Mária Hosová Faktúra
390/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 316,03 € 17.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
614/23 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 315,22 € 18.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb - kancelársky papier, poradače, perá, ceruzy, euroobaly, diáre, kalendáre ap. v sume 175,92 €, papierové obrúsky, toaletný papier, sáčky do košov ap. v sume 110,55 € a spotrebný materiál - strecfolia, spáradla v sume Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 312,82 € 15.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
355/15 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 242,12 € 22.07.2015 31.07.2015 Mária Hosová Faktúra
364/20 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 235,36 € 14.12.2020 05.01.2021 Mária Hosová Faktúra
204/22 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 216,37 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/19 Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 213,11 € 31.05.2019 19.06.2019 Mária Hosová Faktúra
256/13 Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 205,67 € 17.06.2013 28.06.2013 Mária Hosová Faktúra
038/19 Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 203,44 € 24.01.2019 02.02.2019 Mária Hosová Faktúra
189/15 Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 188,24 € 22.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
045/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 159,42€ a spotrebného materiálu - sáčky do košov v sume 27,11€ - Spolu 186,53€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 186,53 € 20.01.2016 02.02.2016 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »