PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256/13 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 205,67 € | 17.06.2013 | 28.06.2013 | Mária Hosová | Faktúra | |||||
217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 143,54 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
614/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 315,22 € | 18.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
390/23 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 316,03 € | 17.08.2023 | 25.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
507/22 | faktúra za kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 430,64 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
244/16 | Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,20 € | 30.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
349/18 | Faktúra za kancelárske potreby a spotrebný obalový material v sume 173,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 173,59 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
189/15 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 110,73€, spotrebný materiál - 7,19 € a čistiace potreby - toaletný papier, vrecia do košov ap. v sume 70,32€ - Spolu - 188,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 188,24 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
527/19 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 381,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 381,30 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
171/14 | Faktúra za kancelárske potreby v sume 45,02, čistiace potreby v sume 103,03 a spotrebný materiál v sume 1,66 - Spolu 149,71€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 149,71 € | 29.04.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
211/19 | Faktúra za kancelársky a všeobecný materiál v sume 213,11€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 213,11 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
297/20 | Faktúra za kancelársky materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 145,94 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
337/19 | Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 76,50 € | 15.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
504/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 150,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 150,17 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
478/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 160,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 160,04 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
038/19 | Faktúra za kancelársky materiál v sume 203,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 203,44 € | 24.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
381/14 | Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 85,79 € | 26.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/14 | Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 40,33 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
156/17 | Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 144,14 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
259/17 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,74 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra |