PAPYRUS Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB02/2015 | Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 16.01.2015 | 20.06.2015 | Objednávka | |||||
OB21/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 206,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 14.06.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OB39/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 350,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 26.09.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OB51/2013 | Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 460,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 18.12.2013 | 22.01.2021 | Mgr. S. Majerčák | Objednávka | ||||
OBJ/009/23 | Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 30,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Objednávka | |||||
314/14 | Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 40,33 € | 23.07.2014 | 10.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
296/20 | Faktúra za rúško jednorazové | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 72,86 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
260/14 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 74,39 € | 18.06.2014 | 03.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
337/19 | Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 76,50 € | 15.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
628/15 | Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 82,96 € | 14.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
381/14 | Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 85,79 € | 26.08.2014 | 19.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
335/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 118,01 € | 20.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
113/16 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 119,08 € | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
028/17 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 120,10 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
244/16 | Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,20 € | 30.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
259/17 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 133,74 € | 08.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
373/21 | Kancelárske potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 139,86 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
217/18 | Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 143,54 € | 19.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
156/17 | Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 144,14 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
297/20 | Faktúra za kancelársky materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PAPYRUS Poprad s.r.o. | 31678238 | 145,94 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra |