PAPYRUS Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS Poprad s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB02/2015 Objednávame u Vám nákup kancelárskych potrieb, čistiace potreby /servitky, toaletný papier/ v sume 175,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 0,00 € 16.01.2015 20.06.2015 Objednávka
OB21/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 206,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 0,00 € 14.06.2013 22.01.2021 Mgr. S. Majerčák Objednávka
OB39/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 350,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 0,00 € 26.09.2013 22.01.2021 Mgr. S. Majerčák Objednávka
OB51/2013 Objednávame u Vás na základe ponuky - kancelársky materiál, hygienické, potreby a obalový materiál v hodnote 460,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 0,00 € 18.12.2013 22.01.2021 Mgr. S. Majerčák Objednávka
OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 30,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
314/14 Faktúra za nákup - perá, batérie, mikroténové sáčky, vrecia do košov a na odpad v sume 40,33 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 40,33 € 23.07.2014 10.08.2014 Mária Hosová Faktúra
296/20 Faktúra za rúško jednorazové Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 72,86 € 06.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
260/14 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 40,82€ a spotrebný materiál v sume 33,57€ - Spolu faktúra v sume 74,39€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 74,39 € 18.06.2014 03.07.2014 Mária Hosová Faktúra
337/19 Faktúra za kancelársky materiál - Basic papier v sume 76,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 76,50 € 15.08.2019 24.08.2019 Mária Hosová Faktúra
628/15 Faktúra za nákup kancelárskeho materiálu v sume 82,96€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 82,96 € 14.12.2015 01.01.2016 Mária Hosová Faktúra
381/14 Faktúra za kancelársky materiál, spotrebný materiál a servitky v sume 85,79€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 85,79 € 26.08.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
335/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, spotrebného materiálu - fólia, alobal ap. a papierových obrúskov, sáčkov do košov v sume 118,01€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 118,01 € 20.07.2016 03.08.2016 Mária Hosová Faktúra
113/16 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb, sáčkov do košov a spotrebný materiál v sume 119,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 119,08 € 01.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
028/17 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb a obalového materiálu /sáčky, obrúsky, vrecia do košov ap./ v sume 120,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 120,10 € 18.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
244/16 Faktúra za kancelárske potreby / kancelársky papier, doklady, perá, pečiatkové farby, podušky, Euroobaly, batérie, ap./ v sume 124,49 € a vrecia do košov v sume 8,71€- Spolu 133,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 133,20 € 30.05.2016 18.06.2016 Mária Hosová Faktúra
259/17 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov - toaletný papier v sume 55,00€ a kancelárskych potrieb v sume 78,74€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 133,74 € 08.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
373/21 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 139,86 € 06.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
217/18 Faktúra - nákup kancelárskych potrieb v sume 143,54€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 143,54 € 19.07.2018 03.08.2018 Mária Hosová Faktúra
156/17 Faktúra za nákup archívnych krabíc v sume 144,14 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 144,14 € 28.04.2017 30.05.2017 Mária Hosová Faktúra
297/20 Faktúra za kancelársky materiál Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 145,94 € 06.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »