Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti, fréza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,57 € | 20.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,81 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
022/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 119,42 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
042/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Mazda - PP145AU a Škoda PP874DP v sume 120,96 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 120,96 € | 14.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
198/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti - PP874DP v sume 50,71€ a pre Mercedes Vito PP933BO v sume 70,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,05 € | 22.06.2017 | 28.07.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,69 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
476/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 122,86€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 122,86 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
116/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 125,24 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,24 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
360/14 | Faktúra za nákup PHM - Mercedes PP933BO v sume 95,66€ a PHM píla - 29,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 125,49 € | 15.08.2014 | 04.09.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes v sume 127,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 127,46 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
243/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 63,10€ a pre Mercedes Vito PP 933 BO v sume 65,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,62 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
539/13 | Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,78 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
597/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,90 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 129,48 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,45 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
001/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,53 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
460/23 | faktúra za PHM_kosacka, píla | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,50 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
140/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
317/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 139,79 € | 14.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra |