Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514/22 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 170,37 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
177/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yetti - PP 478 DP - v sume 64,12€,m pre Mercedes Benz - PP 933 BO - v sume 75,57 € a do kosačky v sume 25,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 165,33 € | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
080/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 158,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 158,00 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
049/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 157,20 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
142/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 153,48 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
496/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , Mercedes Benz v sume 145,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 145,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
064/14 | Faktúra za PHM - Mercedes PP 933 BO - v sume 94,78€ a dialničná známka za rok 2014 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 144,78 € | 07.02.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
093/15 | Faktúra - nákup diaľničná známka na rok 2015 v sume 50,00 €, PHM Mercedes PP 933 BO - v sume 69,28€ a PHM fréza v sume 24,27€. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 143,55 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
083/24 | faktúra za PHM_yeti a freza | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 141,37 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
375/23 | faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,18 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
186/22 | faktúra za PHM | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 140,17 € | 13.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
317/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 139,79 € | 14.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
140/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo YETI PP874DP v sume 60,08€ a pre MAZDA 2200 PP145AU v sume 73,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
460/23 | faktúra za PHM_kosacka, píla | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 133,50 € | 28.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
001/18 | Faktúra za nákup pohonných hmôt a nemrznúcej zmesi v sume 130,53€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,53 € | 02.01.2018 | 02.02.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
071/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidla - Škoda Yeti PP 874 DP v sume 60,73 € a Mercedes PP933BO - 69,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 130,45 € | 29.03.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
067/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlá Mercedes Vito - 69,72€ a Škoda YETI - 39,66 € a nemrznúca zmes v sume 20,10 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 129,48 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
597/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes Vito - 57,62€ a Škoda Yeti - 71,28€ - spolu: 128,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,90 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
539/13 | Nákup PHM Mercedes v sume 99,95€ a fréza 28,83€ - splatná 17.12.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 128,78 € | 09.12.2013 | 22.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra |