Sintra, spol.s.r.o. Poprad


Informácie
  • Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
  • IČO: 00685232
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
373/15 Faktúra za potraviny v sume 538,40 € a papierové obrúsky v sume 23,36 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 561,76 € 31.07.2015 26.08.2015 Mária Hosová Faktúra
435/15 Faktúra za potraviny - v sume 347,02€ a sviečky v sume 4,36€ - Spolu: 351,38€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 351,38 € 31.08.2015 18.09.2015 Mária Hosová Faktúra
488/15 Faktúra za nákup potravín - v sume 252,50€ a čipsy - reprezentačný fond - v sume 5,80 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 258,30 € 30.09.2015 21.10.2015 Mária Hosová Faktúra
546/15 Faktúra za potraviny v sume 153,91€ a papierové obrúsky v sume 24,64€ . Spolu - 178,55€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 178,55 € 31.10.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
598/15 Faktúra za nákup potravín - 119,65 € a servitky v sume 14,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 134,21 € 30.11.2015 29.12.2015 Mária Hosová Faktúra
652/15 Faktúra za nákup potravín v sume 200,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 200,48 € 30.12.2015 28.01.2016 Mária Hosová Faktúra
048/14 Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 730,03 € 31.01.2014 01.03.2014 Mária Hosová Faktúra
097/14 Faktúra za potraviny - v sume 380,33 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 380,33 € 28.02.2014 20.03.2014 Mária Hosová Faktúra
129/14 Faktúra za potraviny za mesiac 03/14 v sume - 402,49 € a nákup čokolád - MDŽ v sume 36,12€ - položka repre. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 438,61 € 31.03.2014 24.04.2014 Mária Hosová Faktúra
175/14 faktúra za potraviny - v sume 434,79 € a nákup na reprezentačný fond - oriešky, káva chipsy v sume 37,42€ - spolu 472,21€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 472,21 € 29.04.2014 22.05.2014 Mária Hosová Faktúra
220/14 Faktúra za potraviny v sume 763,01 € a spotrebný materiál - papier v sume 27,90€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 790,91 € 29.05.2014 18.06.2014 Mária Hosová Faktúra
241/14 Faktúra za potraviny v sume 411,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 411,10 € 09.06.2014 27.06.2014 Mária Hosová Faktúra
248/14 Faktúra za potraviny v sume 83,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 83,80 € 11.06.2014 27.06.2014 Mária Hosová Faktúra
275/14 Faktúra za potraviny v sume 183,69 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,69 € 30.06.2014 24.07.2014 Mária Hosová Faktúra
329/14 Faktúra za nákup potravín v sume 1016,60 €, za nákup toaletný papier a obrúsky v sume 78,22€ a káva v sume 22,14 € - Spolu 1117,46€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 1 117,46 € 29.07.2014 22.08.2014 Mária Hosová Faktúra
386/14 Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 685,82 € 30.08.2014 19.09.2014 Mária Hosová Faktúra
422/14 Faktúra za potraviny v sume 316,70€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 316,70 € 30.09.2014 11.11.2014 Mária Hosová Faktúra
474/14 Faktúra za potraviny v sume 699,08€ a nákup čistiacich potrieb v sume 46,43€ - Spolu: 745,51€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 745,51 € 29.10.2014 21.11.2014 Mária Hosová Faktúra
494/14 Faktúra za potraviny v sume 99,54 €, za nákup čistiacich potrieb v sume 17,20€ a nákup na repre fond - 22,90€ - Spolu -139,64€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 139,64 € 28.11.2014 23.12.2014 Mária Hosová Faktúra
015/15 Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 164,40 € 30.12.2014 28.05.2015 Mária Hosová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »