Sintra, spol.s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
- IČO: 00685232
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 355,62 € | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
010/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 23,60 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 614,54 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
013/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 263,09 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
014/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
015/15 | Faktúra za potraviny - 148,41€, čistiace potreby - jar - 5,23€ a káva, oriešky čipsy - 10,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 164,40 € | 30.12.2014 | 28.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
015/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 55,61 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
025/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 431,50 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
027/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 26,17 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
027/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 446,89 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
028/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 250,47 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
029/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 12,96 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
034/23 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 159,82 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
038/20 | Faktúra za potraviny v sume 18,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 18,90 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
041/24 | faktúra za potraviny_vajíčka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 31,68 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
042/24 | faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 199,08 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
043/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 186,19 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
044/19 | Faktúra za potraviny v sume 91,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 91,15 € | 28.01.2019 | 02.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
044/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 9,72 € | 09.02.2022 | 23.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
048/14 | Nákup potravín od 1.1.-31.1.2014 v sume 730,03 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Sintra, spol.s.r.o. Poprad | 00685232 | 730,03 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Mária Hosová | Faktúra |