82/23/0067 |
nastavenie váhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
38,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
152,55 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
194,75 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,70 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
633,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0069 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0050 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
233,34 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
382,19 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 322,35 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0070 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
30.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
442,74 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0071 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0072 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 673,77 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 204,37 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
71,68 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0074 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 026,77 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301 |
podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
1 977,40 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0073 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,17 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
711,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0075 |
spotreba plynu - apríl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
170,00 € |
03.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0078 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
367,80 € |
04.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |