Faktúra č. 202301

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202301
  • Popis fakturovaného plnenia: podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 1 977,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/23/019
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/23/019 Obed pre 91 zamestnancov a prenájom bowlingových dráh dňa 31. 03. 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 2 031,00 € 31.03.2023 11.04.2023 Objednávka
Tlačiť