Faktúra č. 12/23/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 711,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/108
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/108 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 713,04 € 21.03.2023 24.03.2023 Objednávka
Tlačiť