Faktúra č. 82/23/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 27.03.2023
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 82/23/016
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť