Faktúra č. 13/23/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: antuka balená
  • Dátum doručenia: 22.03.2023
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/045
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/045 Nákup antuky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 360,00 € 21.03.2023 30.03.2023 Objednávka
Tlačiť