Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0025 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 317,83 € 16.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0267 merač vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0054 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0198 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 417,00 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
13/23/0222 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 046,92 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0097 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 247,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Faktúra
13/23/0150 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 627,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
13/23/0261 nábytok a náradie do dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 400,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
13/23/0089 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 4 851,00 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0183 náhradné diely do PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TRILAB Group s.r.o. 05288746 165,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra
12/23/0010 Náku potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,14 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/0241 nákup leteniek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 311,98 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0138 nákup leteniek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 510,00 € 05.06.2023 07.06.2023 Faktúra
12/23/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 567,40 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 19.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 452,10 € 21.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 388,03 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
12/23/0099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 124,40 € 13.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 13.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 155,15 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 628,60 € 04.05.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 989,32 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 87,51 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
12/23/0106 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 271,76 € 17.04.2023 15.05.2023 Faktúra
12/23/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 165,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »