13/23/0025 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
317,83 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0267 |
merač vlhkosti dreva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
33,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0030 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0198 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
417,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0222 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 046,92 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0150 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
627,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0261 |
nábytok a náradie do dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0089 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
4 851,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0148 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 266,00 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0032 |
náhradný merací senzor O2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
124,80 € |
23.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0010 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,14 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0241 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 311,98 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 567,40 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 452,10 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 388,03 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,40 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 155,15 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
628,60 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 989,32 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
87,51 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
271,76 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |